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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-24 09:13

您好
借:固定資產
應交稅費-應交稅費-進項稅額
貸:其他應付款

不討喜 追問

2019-12-24 10:20

我是收到一筆錢 放在其他應付款 借銀行存款 貸其他應付款 把其他應付款用了以后應該是其他應付款減少 怎么會又把其他應付款放在貸方

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:24

您前面已經計入了銀行存款 用銀行存款購買的固定資產?
借:固定資產
貸:銀行存款

不討喜 追問

2019-12-24 10:25

那怎么提現(xiàn)其他應付款我減少了

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:26

要體現(xiàn)其他應付款減少 您要還款

不討喜 追問

2019-12-24 10:26

什么意思

不討喜 追問

2019-12-24 10:28

這個固定資產就是我用那筆其他應付款買的

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:31

是的 這個固定資產就是用那筆其他應付款買的
最終這個其他應付款您還需要償還給付款方 或者您要開具發(fā)票給付款方

不討喜 追問

2019-12-24 10:31

不 對方給這筆錢就是給我們用的 不是為了讓我們還

不討喜 追問

2019-12-24 10:32

但是不屬于財政撥款 所以我放在其他應付款

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:33

那是什么原因給您單位使用的?后期需要還款么?

不討喜 追問

2019-12-24 10:39

不需要還

不討喜 追問

2019-12-24 10:40

但也不是財政撥款

bamboo老師 解答

2019-12-24 10:41

那您要做分錄
借“其他應付款
貸”其他收益(營業(yè)外收入)

上傳圖片 ?
相關問題討論
其他應付款購買固定資產什么意思?你是說買這個固定資產的錢沒有給嗎?欠著的嗎?
2020-01-17 00:07:07
你好,股東投資購買,應當這樣做分錄才是啊 借;銀行存款 等科目 貸;實收資本 借;固定資產,貸;銀行存款等科目
2019-04-20 11:17:07
你好,是的 支付了股東的借款,就沖銷其他應付款
2016-08-22 11:43:43
你好,其他應付款不需要償還是轉為營業(yè)外收入 這個不是資金,無法用這個購買固定資產的
2019-04-26 15:36:46
你好 是的 可以這樣做分錄。攤銷 借 業(yè)務活動成本 貸 累計折舊
2020-06-29 12:45:06
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