老師,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),還有沒有抵完的稅款五千多月,月底增值稅賬務(wù)怎么處理?
薰珃
于2019-12-23 20:21 發(fā)布 ??720次瀏覽
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劉利老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-23 20:22
你好,不用做賬務(wù)處理的。
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你好,不用做賬務(wù)處理的。
2019-12-23 20:22:04

本月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅(為0),不需要交稅,也不需要做賬,下月繼續(xù)留抵就可以了
2019-08-04 09:37:13

您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

進(jìn)項(xiàng)就是采購的分錄 銷項(xiàng)做收入的分錄 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-07-10 16:52:53

你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
2018-07-19 22:34:45
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薰珃 追問
2019-12-23 20:34
劉利老師 解答
2019-12-23 20:38