
未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
老師這個(gè)委托加工和受托加工的增值稅,什么時(shí)候計(jì)算銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅
答: 委托加工做進(jìn)項(xiàng) 受托加工是xiaoxiangr
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是貨運(yùn)公司,享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除,比如5月份銷項(xiàng)稅580,進(jìn)項(xiàng)稅550,6月份銷項(xiàng)稅600,進(jìn)項(xiàng)稅600,7月份銷項(xiàng)稅400,進(jìn)項(xiàng)稅420,8月份銷項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅0,那我5,6,7,8月份增值稅分別交多少錢?
答: 您好 5月份應(yīng)該繳納增值稅=580-550*1.1=-25 6月份應(yīng)該繳納增值稅=600-600*1.1=-60 7月份應(yīng)該繳納增值稅=400-420*1.1=-62 8月份應(yīng)該繳納增值稅=300-25-60-62=153


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2020-02-09 15:57
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