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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 14:52

你好  你需要沖暫估了 。 既然不能來(lái)  那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

K14614456398914 追問(wèn)

2019-12-23 14:56

我直接做,
借,原材料
貸,現(xiàn)金   可以嗎

K14614456398914 追問(wèn)

2019-12-23 15:00

我直接沖紅的話(huà),我原材料不就是負(fù)數(shù)了嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 15:03

你好      那你之前沒(méi)來(lái)發(fā)票怎么做賬的

K14614456398914 追問(wèn)

2019-12-23 15:16

原來(lái)暫估原材料3萬(wàn),
借,原材料3萬(wàn)
貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元

發(fā)票一直沒(méi)到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬(wàn)元,繳稅

現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?

meizi老師 解答

2019-12-23 15:17

你好  你就做  借應(yīng)付賬款暫估 貸應(yīng)付賬款 就行了 。如果還沒(méi)付款的話(huà) 。

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你好 你需要沖暫估了 。 既然不能來(lái) 那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019-12-23 14:52:48
你好, 最好調(diào)整一下
2020-05-21 15:02:32
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票,要做調(diào)整的
2020-05-27 14:00:26
按照調(diào)整之后的成本計(jì)入營(yíng)業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-14 11:11:42
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫(kù)單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
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