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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-22 14:03

你好,方:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100
這筆分錄就沒(méi)有平呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問(wèn)

2019-12-22 14:09

那我的賬目就不平了呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂0123 追問(wèn)

2019-12-22 14:11

請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做平,就分錄謝謝

立紅老師 解答

2019-12-22 14:17

你好,您應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有錯(cuò),所以不需要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)的賬。企業(yè)所得稅只是科目錯(cuò)了,本應(yīng)計(jì)入所得稅費(fèi)用,計(jì)入了稅金及附加,對(duì)利潤(rùn)的影響是一樣的。就是增值稅這部分不應(yīng)從利潤(rùn)扣除,但是現(xiàn)在扣了,需 要調(diào)出來(lái)
借:所得稅費(fèi)用  100  稅金及附加 -100 先把所得稅從稅金及附加調(diào)出來(lái),借:本年利潤(rùn) -100   貸:稅金及附加 -100
把原來(lái)錯(cuò)將稅金及附加的所科稅分錄轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的沖掉,再做借:本年利潤(rùn)  100   貸:所得稅費(fèi)用  100,這樣把所得稅調(diào)好了,
增值稅本不應(yīng)計(jì)入利潤(rùn),由于計(jì)入稅金及附加而在利潤(rùn)扣除了,借:本年利潤(rùn) -100  貸:稅金及附加-100  把增值稅這部分從利潤(rùn)中沖出來(lái)就可以了,

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麻煩幫我看下面分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
您好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及附加的時(shí)候,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-10-15 09:46:18
計(jì)提時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2021-03-20 13:05:27
你好,方:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100《紅字《》 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100 這筆分錄就沒(méi)有平呢
2019-12-22 14:03:07
計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的稅費(fèi)有:營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)時(shí)分錄: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅等稅費(fèi)
2014-09-12 10:42:34
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