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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-12-21 14:37

您好,進口貨物就是報關單位代理的是嗎

01 追問

2019-12-21 14:41

是的,貨款我們打給報關公司,由他們代為付匯,不知道可行不

文老師 解答

2019-12-21 14:50

我們實際中也是這樣操作的

01 追問

2019-12-21 16:28

1、可以公司直接付匯和報關公司付匯兩種方式對吧?2、他們代付匯,我們做賬同時做人民幣和美元的貨款金額么?3、我們還需要在外匯管理平臺做外匯申報嗎?

文老師 解答

2019-12-21 16:45

您好,1是的,2是的,3進口不需要在外匯管理平臺做外匯申報,收匯的才需要

01 追問

2019-12-22 11:28

老師再請問下,收到增值稅繳款書稽核比對同專票一樣是么,都是360天么?需要進項抵扣當月再稽核比對,當月可多次稽核比對,次月出打稽核比對結果,不知理解對沒?

文老師 解答

2019-12-22 11:37

您好,當月提交,次月下載稽核通知,是的,360天內

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相關問題討論
您好,進口貨物就是報關單位代理的是嗎
2019-12-21 14:37:43
不需要操作,作為記賬收貨的記賬憑證
2018-05-21 16:59:05
你們報關,現在去報就可以了
2019-11-14 16:14:50
你好,這個情況各地規(guī)定有出入,要問當地的稅務專管員的.
2019-05-11 18:26:08
您好,同學,請稍等下
2023-09-23 10:18:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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