
其他應收款用其他應付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應付都調(diào)到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社保上個月多扣了一個人的,然后這個月從工資里面,但是我把公司部分的扣款都做在了個人部分其他應收款里了。導致其他應收款有余額,我要怎么做調(diào)整分錄,其他應收款多扣的部分
答: 公司部分要計入管理費用-社保


lvjie 追問
2019-12-20 15:04
龍楓老師 解答
2019-12-20 15:31
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2019-12-20 15:32
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2019-12-20 16:45