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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-12-20 14:59

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準備

為了區(qū)分應收賬款和其他應收款計提的壞賬準備,你可以在壞賬準備科目下設(shè)置二級科目

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準備-其他應收賬款壞賬準備

應收賬款項目是應收賬款借方和預收賬款借方余額減去壞賬準備-應收賬款壞賬準備

其他應收款項目是應收賬款借方和預收賬款借方余額減去壞賬準備-其他應收賬款壞賬準備

lvjie 追問

2019-12-20 15:04

現(xiàn)在是用信用減值損失還是資產(chǎn)減值損失了呢

龍楓老師 解答

2019-12-20 15:31

你好,目前是信用減值損失的不好意思哈

lvjie 追問

2019-12-20 15:32

這個應該是月底還是年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄呢?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:08

你好月底級結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)到借方遞減其他應收款的賬面余額的

lvjie 追問

2019-12-20 16:14

計提 借:信用減值損失
          貸:壞賬準備
發(fā)生 借:壞賬準備
           貸:其他應收款 
這時候其他應收款已經(jīng)減少了,信用減值損失怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:38

你好,轉(zhuǎn)入未分配利潤的

lvjie 追問

2019-12-20 16:40

直接轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?還是本年利潤?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:44

本年利潤的實在不好意思的

lvjie 追問

2019-12-20 16:45

老師 我再提問麻煩您別再回答了好嗎

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相關(guān)問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應付都調(diào)到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
您好,紅字沖回原錯誤分錄
2021-03-30 00:58:24
公司部分要計入管理費用-社保
2020-11-05 11:50:48
你好 你是收款方嗎 ?
2020-05-06 17:30:11
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