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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-02 20:25

你好 參考這個  1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

康乃馨 追問

2019-11-02 20:31

我公司是先預繳10月份的社保,再計提工資,交10月份工資時怎么做分錄,月底計提10月份工資怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-11-02 21:01

你好 那你1.10月補計提9月社保 借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保   2.10月繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款  3. 10月計提工資:借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資    4.發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款  其他應收款-個人部分社保 應交稅費-應交個人所得稅  5.繳納個稅  借 應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款

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您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好,替租客代付租金及電費 借:其他應收款,貸:銀行存款等科目?
2022-03-30 17:45:42
你好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
2021-12-08 16:25:40
借:應收票據(jù)452000 貸:主營業(yè)務收入400000 應交稅費-增值稅52000 借:其他應收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫存現(xiàn)在 2000 貸:其他應收款2000
2019-12-27 20:27:44
是無法收回的其他應收款,就是計入壞賬準備
2019-06-30 14:04:15
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