老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師:本月的進(jìn)項票比較多,想留到下月認(rèn)證抵扣可以嗎?如果本月不想認(rèn)證,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好!1,可以的。2,您計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),不用結(jié)轉(zhuǎn)。
這個月不認(rèn)證也不抵扣的進(jìn)項稅,怎么入賬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)。這個月可能沒有銷項,進(jìn)項這個月也不打算認(rèn)證抵扣,放下個月在弄,360天內(nèi)不都可以認(rèn)證么
答: 走應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月認(rèn)證抵扣的發(fā)票 本月進(jìn)項抵扣需轉(zhuǎn)出,上月憑證 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:待認(rèn)證 本月怎么做 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你這個做結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額

