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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 15:44

您好,您的意思是 進項大于銷項 是嗎

微笑 追問

2020-01-13 15:49

是的

微笑 追問

2020-01-13 15:51

第一就是用了成本票,還沒認證的稅金放在哪個科目?

宸宸老師 解答

2020-01-13 15:53

您好沒有認證的,計入 應(yīng)交稅費——待認證進項稅額

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)


借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


應(yīng)交稅費——未交增值稅 為借方余額,表示留抵

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您好,您的意思是 進項大于銷項 是嗎
2020-01-13 15:44:39
您好!算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
你好 如果認證與你做賬的時候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的; 你進項稅大于銷項稅或者沒有銷項稅的時候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進項稅
2019-11-11 17:08:23
你好 不用管他 后面有稅費要繳納在結(jié)轉(zhuǎn)就行
2019-07-03 15:32:53
進項稅不能一直留抵。2017年6月30日之前開具的發(fā)票需要在180天之內(nèi)進行認證抵扣;2017年7月1日之后開具的發(fā)票需要在360天之內(nèi)驗票抵扣。
2017-08-13 11:32:51
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