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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 10:58

沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬

Su 追問

2019-12-19 11:03

我的是普票沒有進(jìn)項(xiàng),開的金額一樣,也要紅沖在入賬嗎

辜老師 解答

2019-12-19 11:04

你暫估有沒有另外啟用科目

Su 追問

2019-12-19 11:07

19年1月-11月都暫估了成本票,12月才都收到票,我是要每個(gè)月單獨(dú)紅沖還是直接紅沖1-11月呢

Su 追問

2019-12-19 11:08

就是我暫估的是原材料,開的票也是原材料,就是開普票

辜老師 解答

2019-12-19 11:10

可以直接1-11月一起沖銷的

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相關(guān)問題討論
您好 按實(shí)際支付的金額入賬就好了
2020-01-17 09:56:00
沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019-12-19 10:58:31
1、a公司: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2、b公司: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付款項(xiàng): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-03-19 11:11:05
按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本來
2020-05-18 17:25:00
直接調(diào)賬處理 沖銷上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本 再按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
2018-08-24 10:54:58
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