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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-19 09:44

轉(zhuǎn)的這個是什么錢。

越努力越幸運 追問

2019-12-19 09:46

銀行貸的款,

郭老師 解答

2019-12-19 09:48

銀行貸款是你的名義貸的,你轉(zhuǎn)給法人是什么款。

越努力越幸運 追問

2019-12-19 09:49

我們公司名義貸的款,轉(zhuǎn)給法人了

郭老師 解答

2019-12-19 09:53

若借款,,借其他應收款貸銀行存款。

越努力越幸運 追問

2019-12-19 09:55

之前公司有借法人的錢,做的其他應付款,這有沖突嗎

郭老師 解答

2019-12-19 09:57

沒有沖突,沖其他應付款可以。

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相關問題討論
這個車上戶是你名下還是公司名下?
2019-08-07 18:21:39
轉(zhuǎn)的這個是什么錢。
2019-12-19 09:44:13
你好,私人的賬戶是可以的呢
2020-06-15 15:10:01
你好,可以這樣記賬:借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 其他應付款-個人
2021-10-08 11:58:00
不用賬務處理,就是屬于個人抵押貸款,至于放貸公司賬戶,對公司而言是代收代付款
2020-07-21 16:25:20
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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