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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2019-12-18 16:06

具體哪里有疑問?祝您工作愉快!

小衛(wèi) 追問

2019-12-18 16:14

老師你好,2019增值稅稅改的時(shí)候做了16%和10%收入暫估,年底了這部分暫估還沒有開完,明年還會
繼續(xù)開,今年年底需要調(diào)整收入嗎

方亮老師 解答

2019-12-18 16:17

是銷售貨物的收入嗎?

小衛(wèi) 追問

2019-12-18 16:48

是啊

方亮老師 解答

2019-12-18 16:52

一般情況下是成本費(fèi)用沒有取得發(fā)票需要暫估入賬,收入基本上是確定的,怎么會出現(xiàn)暫估入賬?

小衛(wèi) 追問

2019-12-18 17:49

稅改后需要開具老稅率的發(fā)票需要做增值稅未開票收入預(yù)申報(bào),所以賬面也做了未開票收入,等實(shí)際開票的時(shí)候做沖減

方亮老師 解答

2019-12-18 17:58

這不屬于暫估收入,屬于無票收入,年末不需要調(diào)整。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)你好 紅沖暫估的然后按發(fā)票入賬
2023-08-08 16:09:30
你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款?,???貸:銀行存款?
2023-01-10 16:37:14
同學(xué)你好 可以貼進(jìn)去的
2022-12-22 13:45:01
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