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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-18 15:42

要看有沒有進項稅轉(zhuǎn)出,和減免稅

錺羫 追問

2019-12-18 15:47

您能看見我發(fā)的表么

辜老師 解答

2019-12-18 15:48

不可以的,沒有看見你的表

錺羫 追問

2019-12-18 16:03

我的稅金余額表,進項3692332.38,銷項4858091.66,未交增值稅為1876069.44。銷項減進項比未交的少,是不是因為我之前有進項,沒認證抵扣,后期才認證抵扣的,它們?nèi)邞?yīng)該有勾聯(lián)關(guān)系??

辜老師 解答

2019-12-18 16:08

你現(xiàn)在認證抵扣的,也是要計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅的

錺羫 追問

2019-12-18 16:10

嗯,都已經(jīng)進了

辜老師 解答

2019-12-18 16:13

看一下你的具體明細,如果沒有其他,未交增值稅=銷項稅—進項稅的

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您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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