
老師好!10月份我們做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉(zhuǎn)出,更正成了11月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?不修改的話我11月份應(yīng)該怎么做分錄呢,請(qǐng)老師幫我寫(xiě)一下
答: 10月份的賬不用修改的
公司注銷現(xiàn)有余額分錄 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8771.44借:進(jìn)項(xiàng)稅額 32929.46留底24158.02稅務(wù)局不讓留底 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄?
答: 您好,做分錄,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,24158.02,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8771.44,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 32929.46。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,拿留底稅額沖減,怎么做分錄
答: 你這塊兒不需要分錄處理啊,因?yàn)槟銠C(jī)箱所有轉(zhuǎn)出之后,你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動(dòng)的抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi)啊。 借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~留底稅額
肖項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,月末還有留底稅額,未交過(guò)稅,轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)有留底稅額怎么做分錄?
老師留底的稅額咋做賬呀就是正常的銷項(xiàng)作銷項(xiàng)分錄,進(jìn)項(xiàng)作進(jìn)項(xiàng)分錄?如何體現(xiàn)出留底稅額
月末進(jìn)項(xiàng)稅留底了,把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出應(yīng)該做什么分錄
稅務(wù)檢查說(shuō),進(jìn)項(xiàng)稅額留底大,讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出點(diǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!


逸仙老師 解答
2019-12-18 11:24