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于2018-12-05 11:59 發(fā)布 ??1270次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-05 12:00
你好看附件 結轉分錄
???????? 追問
2018-12-05 12:04
老師 按照你給的分錄接轉進項稅的話,進項稅額轉出的借方就有數(shù)了怎么辦?該怎么平
meizi老師 解答
2018-12-05 12:57
你好 進項稅轉出期末應該是無余額 期末要轉到轉出未交增值稅科目里面 你好好看看上面的結轉分錄
2018-12-05 14:17
老師 我按你說的結轉了,可科目余額表里進項稅轉出余額還在借方
2018-12-05 14:21
要先走應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里面 不是直接走應交稅費-未交增值稅里面去 轉出未交增值稅里面借方表示留抵 就需要再做賬了 如果是貸方表示要交的 再從轉出未交增值稅里面轉到未交增值稅里面去繳納
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-12-05 12:04
meizi老師 解答
2018-12-05 12:57
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2018-12-05 14:17
meizi老師 解答
2018-12-05 14:21