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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-05 12:00

你好看附件  結轉分錄

???????? 追問

2018-12-05 12:04

老師 按照你給的分錄接轉進項稅的話,進項稅額轉出的借方就有數(shù)了怎么辦?該怎么平

meizi老師 解答

2018-12-05 12:57

你好 進項稅轉出期末應該是無余額  期末要轉到轉出未交增值稅科目里面  你好好看看上面的結轉分錄

???????? 追問

2018-12-05 14:17

老師 我按你說的結轉了,可科目余額表里進項稅轉出余額還在借方

meizi老師 解答

2018-12-05 14:21

要先走應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅里面   不是直接走應交稅費-未交增值稅里面去   轉出未交增值稅里面借方表示留抵 就需要再做賬了 如果是貸方表示要交的 再從轉出未交增值稅里面轉到未交增值稅里面去繳納

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