
老師,比如物業(yè)管理費11月支付給對方公戶,但是對方12月給我們開發(fā)票,可以在11月做支付物業(yè)費然后貼12月份開的發(fā)票嗎?也就說不想走預收款項了
答: 您好,您這種不符合的,先做預收賬款?;蛘吣梢詴汗蕾M用
物業(yè)公司收到當月物業(yè)管理費和預收的物業(yè)管理費。均沒有開具發(fā)票,怎么做分錄。預收的管理費要預交增值稅和附加稅嗎
答: 1、借:庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入--物管費收入 應交稅費--應交增值稅 2、不需要預繳的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應付款-某物業(yè)1884.88,預付賬款-某物業(yè)1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少


小coffee 追問
2019-12-16 11:21
宸宸老師 解答
2019-12-16 11:21