
稅務(wù)稽查18年170000發(fā)票作廢,18年所得稅匯算利潤虧損,當(dāng)時(shí)調(diào)整交了所得稅602,18年的合同沒有交印花稅,所以這補(bǔ)交印花稅807,(170000-807)*10%=16919.3這是需要補(bǔ)交18年所得稅,我的申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
答: 您好,那就是您的營業(yè)成本減少了170000是吧,然后稅金及附加增加807
老師稅務(wù)局稽查補(bǔ)交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢?
答: 現(xiàn)在過了申報(bào)期了,去大廳填表申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,合同作廢也要交印花稅嗎?
答: 原來交過的印花稅合同作廢也不退是這樣。


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2019-12-13 16:21
文老師 解答
2019-12-13 20:31
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2019-12-14 14:48