
老師您好,我公司最近換辦公場(chǎng)地,支付辦公室室內(nèi)裝潢砌墻費(fèi)35000元,對(duì)方已開具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我該如何做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 您好,同學(xué),辦公室裝修的費(fèi)用,如果金額不大,直接計(jì)入管理費(fèi)用科目。如果金額大,可以記入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)”科目。
銀行預(yù)付辦公室6個(gè)月租金10萬(wàn),不開發(fā)票,只有收據(jù),如何做賬,賬務(wù)處理,
答: 你好 后期也不開票了根據(jù)收據(jù)入賬 借方預(yù)付賬款貸方銀行 按租期分?jǐn)偨璺焦芾碣M(fèi)用貸方預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份預(yù)付了辦公室6月~8月的租金,6月份才開發(fā)票回來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款


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2019-12-12 17:02
曉宇老師 解答
2019-12-12 17:10
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2019-12-12 17:16
曉宇老師 解答
2019-12-12 17:27
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2019-12-12 17:28
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2019-12-12 17:28