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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-01 14:51

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款

ling201809 追問

2019-07-01 14:53

3個月的發(fā)票開在一張發(fā)票上,3個月的租金都做在6月份的費用?

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:55

房租分月攤銷 不全部做在一個月

ling201809 追問

2019-07-01 15:00

7月、8月做賬的時候不用附發(fā)票嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-01 15:02

攤銷的時候不需要附發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好  后期也不開票了根據(jù)收據(jù)入賬 借方預(yù)付賬款貸方銀行  按租期分?jǐn)偨璺焦芾碣M用貸方預(yù)付賬款
2019-03-27 15:11:03
要是租金開票過來,就借:管理費用--租金 貸:其他應(yīng)付款--二級科目。 借:其他應(yīng)付款--二級科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2017-04-23 21:47:46
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2019-07-01 14:51:20
您好,同學(xué),辦公室裝修的費用,如果金額不大,直接計入管理費用科目。如果金額大,可以記入“長期待攤費用--裝修費”科目。
2019-12-12 17:01:24
相當(dāng)于不含稅價是93000,稅你們出了計算個含稅價,按含稅價開票就可以了,開的發(fā)票,進(jìn)項稅也可以正常抵扣。入賬就按含稅價減去抵扣的進(jìn)項稅入賬就可以了
2020-06-01 14:46:05
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