
公司上一個(gè)會(huì)計(jì)從7月開始填寫增值稅報(bào)表表二時(shí) 把本月申請認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在了:本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄里 這個(gè)月交接給我 我填寫報(bào)表發(fā)現(xiàn)前期進(jìn)項(xiàng)都不能用 造成這個(gè)月我們要多交稅 想問下這種情況怎么向稅務(wù)申請解決?
答: 問下數(shù)據(jù),允許你填寫在前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣吧。
這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)估計(jì)少了,要多交稅,有什么辦法嗎?
答: 你好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),沒辦法的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠?qū)е陆涣嗽鲋刀惡透郊佣惖模笃谶M(jìn)項(xiàng)多了是否能申請退稅?納稅月報(bào)申報(bào)完之后必須馬上交稅嗎?
老師,之前申請?jiān)鲋刀惙峙欢?,后期進(jìn)項(xiàng)稅多,可以辦理留底進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)欠增值稅嗎?
請問老師:小規(guī)模填報(bào)增值稅多交2% 現(xiàn)在申請退稅,從電子稅務(wù)局那個(gè)模塊進(jìn)入申請退稅?
商貿(mào)型企業(yè),執(zhí)行增值稅申報(bào)免抵退的進(jìn)項(xiàng)稅是先抵銷項(xiàng)稅,剩下的進(jìn)項(xiàng)稅若有出口就能申請退稅申請是嗎?

