
2月份開(kāi)給客戶發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票聯(lián)與抵扣聯(lián)退回來(lái)了,開(kāi)具紅字后再開(kāi)新發(fā)票給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 一正一負(fù)就可以了! 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做一筆正數(shù)
收到的抵扣聯(lián)先認(rèn)證了,發(fā)票聯(lián)沒(méi)入賬 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?這樣合規(guī)么?
答: 需要先入賬,借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)合在一起做分錄吧
答: 發(fā)票聯(lián)放在憑證后面,抵扣聯(lián)是每個(gè)月的抵扣聯(lián)裝訂保存的
老師您好!已認(rèn)證的發(fā)票,怎樣做分錄?有的入賬、有的還未入賬,未入賬的只有抵扣聯(lián),暫時(shí)未有發(fā)票聯(lián)怎樣做分錄?
購(gòu)買材料的增值稅票、抵扣聯(lián)當(dāng)月未抵扣、發(fā)票聯(lián)當(dāng)月做賬、可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
開(kāi)具來(lái)的增值稅專用發(fā)票的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?附發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)怎么辦?
單位是一般納稅人記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)分開(kāi)記不抵扣聯(lián)已認(rèn)證要怎么記會(huì)計(jì)分錄;

