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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-10 15:25

需要先入賬,借xx  進項稅額 貸xx

? zby 追問

2019-12-10 15:35

發(fā)票還沒報銷

maize老師 解答

2019-12-10 15:36

沒有那就做貸其他應(yīng)付款就可以

? zby 追問

2019-12-10 15:36

發(fā)票還在走報銷手續(xù),月底抵扣聯(lián)先認證了

? zby 追問

2019-12-10 15:37

借 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸 其他應(yīng)付款

? zby 追問

2019-12-10 15:38

下月收到發(fā)票的賬務(wù)分錄怎么做呢

maize老師 解答

2019-12-10 15:42

不是,你這樣不含稅那個跨年啊,也不能直接做費用啊,借xx 費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款 ,報銷付款那就做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以

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相關(guān)問題討論
需要先入賬,借xx 進項稅額 貸xx
2019-12-10 15:25:06
一正一負就可以了! 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 然后再做一筆正數(shù)
2019-12-12 09:09:14
?你好;? ? 你們是融資購買設(shè)備? 是嗎 ;? ??
2022-09-08 15:37:44
發(fā)票聯(lián)放在憑證后面,抵扣聯(lián)是每個月的抵扣聯(lián)裝訂保存的
2018-09-14 11:52:09
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2020-04-07 16:55:21
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