
收到的抵扣聯(lián)先認證了,發(fā)票聯(lián)沒入賬 會計分錄怎么做呢?這樣合規(guī)么?
答: 需要先入賬,借xx 進項稅額 貸xx
2月份開給客戶發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票聯(lián)與抵扣聯(lián)退回來了,開具紅字后再開新發(fā)票給他,會計分錄怎么做?
答: 一正一負就可以了! 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 然后再做一筆正數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)合在一起做分錄吧
答: 發(fā)票聯(lián)放在憑證后面,抵扣聯(lián)是每個月的抵扣聯(lián)裝訂保存的


? zby 追問
2019-12-10 15:35
maize老師 解答
2019-12-10 15:36
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2019-12-10 15:36
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2019-12-10 15:37
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2019-12-10 15:38
maize老師 解答
2019-12-10 15:42