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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-12-11 16:42

您好!不需要。你做收入的時(shí)候分錄貸方已經(jīng)有了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
然后下個(gè)月繳納

西紅柿 追問

2019-12-11 16:49

老師的意思是下個(gè)月繳納的時(shí)候再做這筆分錄?那如果是一般納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,有銷項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng),那么每個(gè)月月末的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?

宋生老師 解答

2019-12-11 16:53

您好!一般納稅人的銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)不用結(jié)平的。
但是他月末是要做個(gè)分錄
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

西紅柿 追問

2019-12-11 17:28

老師:不是說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則月末不是不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要做上面這筆分錄的話,月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)了?

宋生老師 解答

2019-12-11 17:31

你好!小規(guī)模是不用。我看你上面說如果是一般納稅人,所以就說了上面的分錄。

西紅柿 追問

2019-12-11 17:35

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面的小規(guī)模和一般納稅人月末增值稅是有區(qū)別的?老師這相關(guān)的文件有嗎?有點(diǎn)暈呀

宋生老師 解答

2019-12-11 17:37

你好!小規(guī)模只需要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目就好了。不要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這類的

西紅柿 追問

2019-12-11 17:45

老師: 有沒有關(guān)于增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)文呀?

宋生老師 解答

2019-12-12 10:07

您好!一般來說 月末做如下分錄

1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:銀行存款

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你可以百度一下,記賬軟件里面有,新建賬套的時(shí)候選擇小企業(yè)準(zhǔn)則就會自動默認(rèn),有需要可以自己更改
2019-12-05 18:10:17
這個(gè)準(zhǔn)則沒有規(guī)定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
可以這樣做的。小規(guī)模其實(shí)應(yīng)交增值稅是沒有明細(xì)的
2016-05-17 22:43:05
你好 涉及到的話 需要設(shè)置 應(yīng)交教育費(fèi)和應(yīng)交教育費(fèi)附加 還有應(yīng)交印花稅科目。
2020-03-24 18:48:04
您好!不需要。你做收入的時(shí)候分錄貸方已經(jīng)有了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。 然后下個(gè)月繳納
2019-12-11 16:42:35
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