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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-27 15:19

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,你這個看不清啊

隨便 追問

2019-09-27 15:24

一般納稅人,這個可以嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 15:25

你好!你截圖來,不要拍照片
還是看不清

隨便 追問

2019-09-27 15:32

這個可以嗎

隨便 追問

2019-09-27 15:33

這是1到9月的余額表

宋生老師 解答

2019-09-27 15:34

你好!未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。是屬于正常的了

隨便 追問

2019-09-27 15:41

那我不做賬務(wù)處理嗎?幫忙看一下其他余額有沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的?

隨便 追問

2019-09-27 15:43

每個月末,進(jìn)項銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:45

你好!進(jìn)項銷項,都是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的?;蛘哒f沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)

隨便 追問

2019-09-27 15:51

未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。那今年是不是應(yīng)該交呀!在去年12月的增值稅報表里能看到這筆未交的增值稅嗎?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:57

你好!是的。你看明細(xì)賬應(yīng)該有的。你可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)賬

隨便 追問

2019-09-27 16:07

我在網(wǎng)上看怎么說,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交增值稅?

宋生老師 解答

2019-09-27 16:23

你好!估計是你沒有計提導(dǎo)致的。你看下明細(xì)賬。

隨便 追問

2019-09-27 16:34

明細(xì)賬看不懂呀 原來是外賬做的。進(jìn)項銷項,工程結(jié)算收入,其他應(yīng)付款……都過這個科目了,我實在看不懂

宋生老師 解答

2019-09-27 16:41

您好!你未交增值稅明細(xì)賬,一個計提,一個支付,到下月出應(yīng)該就平了

隨便 追問

2019-09-27 17:20

老師能不能舉個例子,什么情況下需要用應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目

宋生老師 解答

2019-09-27 17:23

你好!你本月如果有要交的增值稅,也就是銷項-進(jìn)項大于0的時候。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
然后下個月繳納的時候
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸:銀行存款

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