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隨便
于2019-09-27 15:16 發(fā)布 ??1459次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-09-27 15:19
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人,你這個看不清啊
隨便 追問
2019-09-27 15:24
一般納稅人,這個可以嗎
宋生老師 解答
2019-09-27 15:25
你好!你截圖來,不要拍照片還是看不清
2019-09-27 15:32
這個可以嗎
2019-09-27 15:33
這是1到9月的余額表
2019-09-27 15:34
你好!未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。是屬于正常的了
2019-09-27 15:41
那我不做賬務(wù)處理嗎?幫忙看一下其他余額有沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2019-09-27 15:43
每個月末,進(jìn)項銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2019-09-27 15:45
你好!進(jìn)項銷項,都是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的?;蛘哒f沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-27 15:51
未交增值稅期初借方估計是去年12月的未交的金額。那今年是不是應(yīng)該交呀!在去年12月的增值稅報表里能看到這筆未交的增值稅嗎?
2019-09-27 15:57
你好!是的。你看明細(xì)賬應(yīng)該有的。你可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)賬
2019-09-27 16:07
我在網(wǎng)上看怎么說,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交增值稅?
2019-09-27 16:23
你好!估計是你沒有計提導(dǎo)致的。你看下明細(xì)賬。
2019-09-27 16:34
明細(xì)賬看不懂呀 原來是外賬做的。進(jìn)項銷項,工程結(jié)算收入,其他應(yīng)付款……都過這個科目了,我實在看不懂
2019-09-27 16:41
您好!你未交增值稅明細(xì)賬,一個計提,一個支付,到下月出應(yīng)該就平了
2019-09-27 17:20
老師能不能舉個例子,什么情況下需要用應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目
2019-09-27 17:23
你好!你本月如果有要交的增值稅,也就是銷項-進(jìn)項大于0的時候。月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅然后下個月繳納的時候當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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