
老師,應(yīng)付賬款的借方合計(jì)金額,是不是要跟每月工資表工資表合計(jì)金額相等
答: 你好,應(yīng)付賬款應(yīng)該和工資沒(méi)有關(guān)系,應(yīng)付賬款是我們沒(méi)有支付的貨款
老師我們工資的分錄是,先計(jì)提,計(jì)提本月工資,借應(yīng)付賬款,工資,貸應(yīng)付賬款工資,發(fā)工資的時(shí)候是,借管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,合適不
答: 您好 1.計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2.支付 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應(yīng)的摳出來(lái)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司注銷(xiāo)有未發(fā)工資形成的應(yīng)付賬款,怎么處理?
答: 你好,你需要發(fā)放或沖銷(xiāo)之前計(jì)提工資分錄


恒美多多 追問(wèn)
2019-12-11 08:36
立紅老師 解答
2019-12-11 08:48