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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-17 10:33

這個其他應(yīng)付款 掛的是什么賬 你要去看看

嵐鈺清清 追問

2020-04-17 10:35

我建賬時把余額記上去嗎,沒有賬,應(yīng)該是借的法人

meizi老師 解答

2020-04-17 10:40

你好 是的     那你看還不還 。不還就走營業(yè)外收入做平

嵐鈺清清 追問

2020-04-17 10:42

那建賬期初按0建嗎?

meizi老師 解答

2020-04-17 10:50

你好   期初是你們的上期期末余額

嵐鈺清清 追問

2020-04-17 10:51

這個款如果要還的話怎么

meizi老師 解答

2020-04-17 10:54

你好 等著還了做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
這個其他應(yīng)付款 掛的是什么賬 你要去看看
2020-04-17 10:33:03
那你這個再做借其他應(yīng)付款貸銀行就行了
2019-10-30 16:26:28
你好!應(yīng)付職工薪酬貸方余額就可以的
2018-10-15 14:34:44
可以更正申報 紅沖計提的就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
2019-09-11 16:19:06
你好,你的意思還是每月按照8333申報個稅嗎?
2019-01-16 18:15:23
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