“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

老師,臨時(shí)請(qǐng)的在工地做事人員的工資,需要他們提供發(fā)票嗎?
答: 你好 需要他們給你發(fā)票 同時(shí)你要代扣代繳個(gè)稅的
老師,工地上請(qǐng)了幾個(gè)小工,沒發(fā)票,可以按臨時(shí)人員工資造工資表發(fā)放嗎?
答: 你好,工地上請(qǐng)了幾個(gè)小工,需要取得相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們工地發(fā)工資,有幾人不領(lǐng)工資,說要下個(gè)月一起領(lǐng)但我工資表已經(jīng)做好了,而且上面已有其他人簽字領(lǐng)了工資,我們工資表是打在一起的,不是單獨(dú)打的,那我發(fā)下個(gè)月工資時(shí)是不是多做一張上個(gè)月未領(lǐng)人員的工資表?還是把上月已做好的工資表讓他簽字?
答: 你好 ; 你們是銀行代發(fā)的嗎 ? 那你就最好是打印一份 重新簽字下。 把未領(lǐng)取的單獨(dú)注明或者單獨(dú)做一張放著 下個(gè)月 簽字發(fā)放;
夢津美 追問
2019-12-10 11:02
meizi老師 解答
2019-12-10 11:06
夢津美 追問
2019-12-10 11:06
meizi老師 解答
2019-12-10 11:10
夢津美 追問
2019-12-10 11:28
meizi老師 解答
2019-12-10 11:29