老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點(diǎn) 答

您好,外貿(mào)企業(yè)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)填寫在附表二的第26.35欄,下月期初數(shù)第25欄會自動帶出,還是需要手動填寫
答: 銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當(dāng)月的銷售收入。 進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后申報(bào)時填寫在附表二24欄(認(rèn) 證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未 申報(bào)抵扣;與前一申報(bào)期附表二第27欄相銜接)及26欄(本 期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣” 欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票 的合計(jì)數(shù)。
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅中已認(rèn)證通過的退稅使用是什么意思?
答: 就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國內(nèi)銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進(jìn)項(xiàng)稅,就是可以申請國稅退采購的進(jìn)項(xiàng)稅處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?
答: 大家好!請問一下,外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?

