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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-04 19:00

就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國(guó)內(nèi)銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進(jìn)項(xiàng)稅,就是可以申請(qǐng)國(guó)稅退采購的進(jìn)項(xiàng)稅處理。

小魚兒 追問

2018-06-05 10:54

抵減有多的進(jìn)項(xiàng)稅,這部分進(jìn)項(xiàng)稅怎樣退回處理?有會(huì)計(jì)分錄嗎

江老師 解答

2018-06-05 10:57

一、借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
二、收到退稅款 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
這個(gè)是需要辦理出口退稅手續(xù)的,需要出口退稅的單證齊全。

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就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國(guó)內(nèi)銷售,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進(jìn)項(xiàng)稅,就是可以申請(qǐng)國(guó)稅退采購的進(jìn)項(xiàng)稅處理。
2018-06-04 19:00:47
銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動(dòng)生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當(dāng)月的銷售收入。 進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后申報(bào)時(shí)填寫在附表二24欄(認(rèn) 證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未 申報(bào)抵扣;與前一申報(bào)期附表二第27欄相銜接)及26欄(本 期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣” 欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票 的合計(jì)數(shù)。
2019-12-09 13:05:29
應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,退給對(duì)方,讓對(duì)方開紅字發(fā)票后,然后再按正確信息開票。
2018-09-10 11:21:04
你好,你這個(gè)認(rèn)證了就填認(rèn)證那一攔就可以了,上面那是待認(rèn)證??!
2018-04-18 16:04:29
可以 你確認(rèn)的時(shí)候只確認(rèn)一次。
2023-01-18 08:46:14
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