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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-06 09:56

你好   借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

Xue小燕 追問

2019-12-06 09:57

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-06 10:03

不客氣 幫到你就好

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你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤
2019-03-24 11:51:43
你好是的,沖減管理費用的
2019-07-31 13:31:39
你好 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-12-06 09:56:26
1.確認(rèn)非貨幣性職工福利,借生產(chǎn)成本226借管理費用113貸應(yīng)付職工薪酬339。2.視同銷售,借應(yīng)付職工薪酬339貸主營業(yè)務(wù)收入300貸應(yīng)交稅費39。3.借主營業(yè)務(wù)成本240貸庫存商品240
2020-06-07 22:43:39
借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2018-07-11 09:40:28
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