
我們是私募基金管理人,關(guān)于收到管理費(fèi)收入,業(yè)績(jī)報(bào)酬,增值稅怎樣處理會(huì)計(jì)分錄
答: 你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么編寫(xiě),12月31日以本公司生成的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工。發(fā)給生成工人的產(chǎn)品不含增值稅的公允價(jià)值為200萬(wàn)元,實(shí)際成本為160萬(wàn)元,發(fā)給行政管理人員的產(chǎn)品不含增值稅的公允價(jià)值為100萬(wàn)元,實(shí)際成本為80萬(wàn)元。管理費(fèi)用是多少?
答: 1.確認(rèn)非貨幣性職工福利,借生產(chǎn)成本226借管理費(fèi)用113貸應(yīng)付職工薪酬339。2.視同銷售,借應(yīng)付職工薪酬339貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300貸應(yīng)交稅費(fèi)39。3.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本240貸庫(kù)存商品240
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司購(gòu)買辦公家具時(shí)直接入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在賣舊貨賣了2000元,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?我們需要交增值稅嗎
答: 你好 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

