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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-31 13:31

你好是的,沖減管理費用的

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 14:30

進項不能抵扣那就形成了一項費用,但為什么管理費用放到貸方?

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:35

應該是借方紅字比較好

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 14:36

那為什么要記管理費用啊

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:37

前邊記賬時計入了管理費用的

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 14:43

想問一下前面哪一步記的管理費用呀老師?可以詳細說一下嗎

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:49

借管理費用-辦公費220

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 14:51

220?

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:53

就是上邊那個2.32的金額的

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 14:57

2.32不是記在固定資產(chǎn)了嘛,管理費用是具體那一筆分錄啊老師?

暖暖老師 解答

2019-07-31 14:58

初次購買全額可以抵減2.32稅額

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 15:08

不是,老師,我沒有理解你說的前面記管理費用記了220。我不理解的就是為什么要沖減管理費用,您說前面記了220,220是怎么出來的?

暖暖老師 解答

2019-07-31 15:15

是2.32,我寫錯了,全額計入管理費用稅務可以,不做固定資產(chǎn)

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 15:28

奧…那還有最后一個問題老師,如果借方用紅色記管理費用的話,貸方是什么

暖暖老師 解答

2019-07-31 15:59

借方式應交稅費-減免稅額

那是我的可樂! 追問

2019-07-31 16:02

奧好

暖暖老師 解答

2019-07-31 16:03

祝你工作開心愉快

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你好,這里增值稅是遞減了,但是管理費用是計入貸方(不是借方),不是抵減了利潤,而是增加了利潤
2019-03-24 11:51:43
你好是的,沖減管理費用的
2019-07-31 13:31:39
你好 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-06 09:56:26
1.確認非貨幣性職工福利,借生產(chǎn)成本226借管理費用113貸應付職工薪酬339。2.視同銷售,借應付職工薪酬339貸主營業(yè)務收入300貸應交稅費39。3.借主營業(yè)務成本240貸庫存商品240
2020-06-07 22:43:39
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2018-07-11 09:40:28
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