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一茱茉莉
于2019-12-05 20:28 發(fā)布 ??1047次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-05 20:29
你好 你做了很多嗎?是跨年了走以前年度損益調整來做 借固定資產 貸以前年度損益調整 -制造費用 ;借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整
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以前年度購買的空調和其他低于2000以下的固定資產 全部入成制造費用里面 我今年需要怎么調整過來?
答: 你好 你做了很多嗎?是跨年了走以前年度損益調整來做 借固定資產 貸以前年度損益調整 -制造費用 ;借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整
如何調整以前年度多計制造費用
答: 你好,當時計提的會計分錄怎么做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調整以前年度會計報表里面的制造費用和工資,后面年度的相關費用需要跟著調嗎?
答: 你好,后面不調整 只影響以前年度的
老師,我在2月份的時候調了一筆19年4月份的制造費用借方紅字,2月份忘記結轉這筆,現(xiàn)在要怎么處理,要記入以前年度損益調整嗎?
討論
以前年度制造費用少提折舊今年怎么調整?
還是那個問題 要是調整以前 那不是借方制造費用 貸方以前年度 有個借方發(fā)生額怎么調整
您好,我要咨詢一下有關以前年度費用調整的一些問題,具體是:我單位在上一年賬目中發(fā)現(xiàn)有一筆固定資產報銷不合理,于是就在今年把這一筆追回來了,但是怎么處理這筆業(yè)務,想請教一下專家啦!謝謝
去年6月的房租費,11月收到發(fā)票,我攤銷是從1 1月開始攤銷的,現(xiàn)在補去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費用 制造費用 貸:預付 這樣對嗎?是不是還要結轉以前年度損益調整:具體分錄這么寫?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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