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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-05 15:02

借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 
發(fā)票來了 
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司

話里人 追問

2019-12-05 15:04

領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)完工成本正常做是吧

軼塵老師 解答

2019-12-05 15:08

是的 你的理解正確

話里人 追問

2019-12-05 17:55

我是付款了該怎么入賬呢

軼塵老師 解答

2019-12-05 18:02

那貸方就不是應(yīng)付賬款。貸方做銀行存款。發(fā)票來了之后直接附在原憑證后面。

話里人 追問

2019-12-05 18:04

沒票怎么體現(xiàn)暫估

軼塵老師 解答

2019-12-05 21:27

只能私下做備查。

話里人 追問

2019-12-06 08:35

這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅法上都是合理的嗎?我可不可以在原材料明細(xì)那做暫估

軼塵老師 解答

2019-12-06 08:42

你只要及時(shí)取得發(fā)票,那么就是合理的。如果你想在原材料后面標(biāo)注,暫估也可以,到時(shí)候調(diào)整原材料。

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借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票來了 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司
2019-12-05 15:02:32
你好 收到材料做 暫估 借原材料-暫估入庫(kù)貸銀行存款 領(lǐng)用 按領(lǐng)用部門做 借成本或者管理費(fèi)用等 貸原材料 收到發(fā)票沖 借銀行存款 貸原材料-暫估入庫(kù)
2019-11-07 13:25:15
這個(gè)是無(wú)法在稅前扣除的。這個(gè)只有在稅務(wù)代開發(fā)票后才能在稅前扣除
2019-07-07 12:29:01
你好,可以的,做賬可以,但是不允許抵扣所得稅。
2021-11-10 09:29:46
先把上次的記賬內(nèi)容沖紅憑證。這個(gè)月修改正確的就可以了。遇到問題及時(shí)修改。
2015-12-02 18:13:46
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