老師,您好! 10月份我司購入一批原材料,貨款是微信轉(zhuǎn)賬支付,沒有正規(guī)發(fā)票。同時(shí)10月份我司銷售貨物給客戶并開出一張專票隨貨一起發(fā)出。生產(chǎn)這批貨物就用到了前面通過微信轉(zhuǎn)賬購入的原材料,我想問問在領(lǐng)用原材料和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),通過微信轉(zhuǎn)賬的這批原材料可以正常入賬嗎?(通過微信轉(zhuǎn)賬的貨款后期都不會(huì)收到正規(guī)專票)
素
于2021-11-10 09:26 發(fā)布 ??794次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-10 09:29
你好,可以的,做賬可以,但是不允許抵扣所得稅。
相關(guān)問題討論

你好,可以的,做賬可以,但是不允許抵扣所得稅。
2021-11-10 09:29:46

暫估入庫
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-09-10 16:46:26

借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票來了
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司
2019-12-05 15:02:32

先把上次的記賬內(nèi)容沖紅憑證。這個(gè)月修改正確的就可以了。遇到問題及時(shí)修改。
2015-12-02 18:13:46

你好
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
然后再做正確的
2024-08-27 23:35:23
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素 追問
2021-11-10 09:34
郭老師 解答
2021-11-10 09:35