
老師,請問個事情。公司上年度獲得不征稅收入(項目款):38萬,由于項目未進(jìn)行,賬務(wù)處理做:遞延收益。現(xiàn)在申報年報中A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入中第三:政府補助遞延收入中 合同金額填多少,賬載金額填多少,稅收金額填多少
答: 合同金額和賬載均為38萬,稅收金額為0
企業(yè)收到發(fā)改局撥付的骨干企業(yè)發(fā)展補助資金賬務(wù)處理怎么做?屬于不征稅收入嗎?
答: 你好!計入營業(yè)外收入或遞延收益,一般不是免稅收入,除非當(dāng)?shù)赜袉为氄哒f明是免稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
黃金首飾差額征稅的情況下,那申報表上的收入和賬務(wù)處理上的收入金額不一樣,這個怎么處理?繳納所得稅時是按申報表的收入呢還是按賬上的收入確認(rèn)呢?
答: 你好,差額征稅指的增值稅,所得稅是按賬上的收入

