- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-12-03 16:42
醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會計(jì)分錄:
購進(jìn)時(shí):
借:庫存物資-衛(wèi)生材料
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
銷售時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入(門診、住院)
借:醫(yī)療支出
貸:庫存物資-衛(wèi)生材料
收到款項(xiàng)時(shí):
借: 銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
老的事業(yè)單位會計(jì)制度,會有一個(gè)進(jìn)銷差價(jià)作調(diào)節(jié)科目?,F(xiàn)在一般都用新的會計(jì)制度
相關(guān)問題討論

借;在建工程 貸;原材料
2015-11-05 21:15:43

醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會計(jì)分錄:
購進(jìn)時(shí):
借:庫存物資-衛(wèi)生材料
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
銷售時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入(門診、住院)
借:醫(yī)療支出
貸:庫存物資-衛(wèi)生材料
收到款項(xiàng)時(shí):
借: 銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
老的事業(yè)單位會計(jì)制度,會有一個(gè)進(jìn)銷差價(jià)作調(diào)節(jié)科目?,F(xiàn)在一般都用新的會計(jì)制度
2019-12-03 16:42:51

帳務(wù)處理是其他業(yè)務(wù)收入,可以依據(jù)收款單作為附件,但是需要交納增值稅
2018-07-14 13:50:28

原材料 290000
貸:現(xiàn)金或銀行存款 290000 是專票要給稅算出來的
2015-11-16 15:23:40

您好,您把原材料全部出庫,再按入庫的成品計(jì)算庫存商品的重量,不存在負(fù)數(shù)的問題。
2016-10-05 15:40:18
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蓉 追問
2019-12-03 16:47
venus老師 解答
2019-12-03 17:06
蓉 追問
2019-12-03 17:15
venus老師 解答
2019-12-03 17:17