預(yù)提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

前面會計賬目混亂,另外中途建帳,用友好會計輸入期初余額,包含銀行存款,庫存商品,其他應(yīng)收款,應(yīng)該如何錄入數(shù)據(jù),錄入期初后,資產(chǎn)負債表不平衡。
答: 不平的話是哪里不平呢
老公司以前沒有賬,半路建的賬,根據(jù)銀行存款余額錄入的期初數(shù),應(yīng)收應(yīng)付款根據(jù)老板認可的錄入的期初數(shù)期初數(shù)錄完以后資產(chǎn)負債表不平衡怎么處理?
答: 你好差額計入利潤分配
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利用快賬軟件建賬,根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)輸入期初,因為企業(yè)中途建賬,目前的數(shù)據(jù)只有銀行存款,固定資產(chǎn),應(yīng)收,應(yīng)付,庫存商品和原材料,錄入期初數(shù)據(jù)后出現(xiàn)的借貸不平衡,通過什么科目來調(diào)整
答: 你好 根據(jù)你的描述,差額放到未分配利潤里面
內(nèi)帳如何建賬,以前都手工記賬。公司內(nèi)帳銀行存款及其他應(yīng)付款有余額,添加余額后期初資產(chǎn)負債表不平,如何解決。。
公司新建賬,但是應(yīng)收應(yīng)付庫存商品錄入之后,期初賬目余額不對等,怎么調(diào)呢,資產(chǎn),沒有負債多,不平衡
用用友T+新建一套賬,科目期初余額表中庫存現(xiàn)金和銀行存款是導入的數(shù)據(jù),現(xiàn)金銀行期初余額我手動輸入現(xiàn)金,銀行存款是灰色的不讓輸入,怎么辦


無私的大碗 追問
2019-12-03 15:32
樸老師 解答
2019-12-03 15:45
無私的大碗 追問
2019-12-03 15:52
樸老師 解答
2019-12-03 15:56