
內(nèi)帳如何建賬,以前都手工記賬。公司內(nèi)帳銀行存款及其他應(yīng)付款有余額,添加余額后期初資產(chǎn)負(fù)債表不平,如何解決。。
答: 不平填寫未分配利潤下面
在出資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對的了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款期末余額如果在借方,那么在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是就應(yīng)該填負(fù)數(shù),老師,對嗎?
答: 你好,應(yīng)付填寫在預(yù)付賬款,其他應(yīng)付填寫在其他應(yīng)收款

