
員工出差上海住酒店取得一張住宿增專票,抬頭地址錯了,其他的沒錯。也不能為了一張發(fā)票專門坐飛機飛上海一趟退發(fā)票給人家讓重開,所以想把它認證為不抵扣發(fā)票,請問在入賬時,是不是不用體現(xiàn)進項稅額,借:管理費用-住宿費 貸:銀行存款 就行 ?
答: 認證之后轉(zhuǎn)出就可以了
借:管理費用—差旅費貸:銀行存款因為發(fā)票開的是住宿費上個月做費用了,這個月收到票了怎么做?
答: 您好!紅沖上月計提的費用,然后做發(fā)票的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出差住宿費專用發(fā)票內(nèi)帳怎么做,我是按照外賬做的 借:管理費用-差旅費 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
答: 你好,出差住宿費專用發(fā)票內(nèi)賬賬務處理 借:管理費用-差旅費 ,貸:銀行存款?


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2019-12-03 10:40
樸老師 解答
2019-12-03 10:48
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2019-12-03 10:51
樸老師 解答
2019-12-03 11:02
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2019-12-03 11:05
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2019-12-03 11:15