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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-29 13:56

你好 為什么營業(yè)外收入要去沖成本 實際業(yè)務(wù)是什么

A煥煥 追問

2019-11-29 16:40

我們是賣給客戶的車售價是10萬,然后客戶退回車,我們退給客戶錢85000元,剩的15000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,但是我們現(xiàn)在將這舊車又賣出去了,領(lǐng)導(dǎo)讓把這15000元部分做營業(yè)外收入沖回
 轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2019-11-29 16:43

那是你們少退款給客戶的錢  不退還就是做營業(yè)外收入  轉(zhuǎn)怎么是回到了應(yīng)收賬款里面去了

A煥煥 追問

2019-11-30 10:44

我是這樣做的,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)
                           借:進項稅(紅字)
                             貸:營業(yè)外收入(紅字)

meizi老師 解答

2019-11-30 10:47

你好 這部分應(yīng)該是掛營業(yè)外收入 去繳納企業(yè)所得稅 。不是這樣去沖應(yīng)收賬款的

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相關(guān)問題討論
你好 為什么營業(yè)外收入要去沖成本 實際業(yè)務(wù)是什么
2019-11-29 13:56:19
你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計提 計入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
您好,分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;營業(yè)外收入-政府補助。
2017-03-10 19:03:37
你好,你的會計分錄是正確的
2020-07-13 06:05:12
差額開票差額納稅賬務(wù)處理 (一)選擇簡易征收,可直接全額開具5%普通發(fā)票,享受差額征稅。 舉例:用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同,當月支付勞務(wù)派遣公司費用100萬元,其中支付被派遣人員工資、社保、福利費共計80萬元,手續(xù)費20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理: 單位:萬元 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 95.24 應(yīng)交稅費-簡易計稅 4.76 借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 3.81 貸:主營業(yè)務(wù)成本 3.81 (二)選擇簡易征收,自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,從銷售額扣除部分開具5%增值稅普通發(fā)票,享受差額征稅;開具一張增值稅專用發(fā)票,選擇差額開票功能。 舉例: 用工單位與勞務(wù)派遣公司簽訂勞務(wù)派遣合同,當月支付勞務(wù)派遣公司費用100萬元,其中支付被派遣人員工資、社保、福利費共計80萬元,手續(xù)費20萬元。勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理: 單位:萬元 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.05 應(yīng)交稅費-簡易計稅 0.95 差額征稅的賬務(wù)處理方法有哪些呢? 根據(jù)《財政部關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)企業(yè)會計處理的規(guī)定》(財會〔2012〕13號),試點一般納稅人按照營業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定,允許從銷售額中扣除其支付給非試點納稅人價款的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額;同時,“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”等相關(guān)科目,應(yīng)按經(jīng)營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算。 營改增差額征稅政策 營改增差額征稅是指營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的納稅人,按照國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項目價款后的不含稅余額為銷售額的征稅方法。 差額開票差額納稅賬務(wù)處理為會計學(xué)堂整理,以上內(nèi)容僅做參考,雖然小編說了不少,但也不是說就一定十分準確,大家需要有自己的思考,讀完后轉(zhuǎn)化為自己的知識才有價值。
2019-04-17 19:28:23
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