
一般納稅人增值稅專票進項做分錄和增值稅普票分錄
答: 您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
取得的增值稅發(fā)票為真實銷售合同,發(fā)票已抵扣,但對方走逃,稅務局要求進行進項稅金轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出稅金已補交,怎樣做分錄
答: 你好 借庫存商品 或者費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 。你們繳納怎么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛才聽了魚躍老師的增值稅第一節(jié)課,里面講到,增值稅進項發(fā)票如果超過期限沒有錄入到稅務局的防偽稅控系統(tǒng),企業(yè)做納稅申報時,稅務局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時將這170元轉(zhuǎn)到未交增值稅里,該筆分錄應該怎么做呢?(轉(zhuǎn)出的分錄是借原材料170,貸應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出170)
答: 魚躍老師說還要把轉(zhuǎn)到增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的這170元錢轉(zhuǎn)到未交增值稅里,補交增值稅,請問這筆分錄怎么做
老師?,稅務局抽查虛開的發(fā)票進項稅剃出來補交了增值稅和滯納金,這個補的增值稅原來做的怎么轉(zhuǎn)出,補交增值稅和滯納金怎么做分錄,謝謝
公司17年11份購貨,取得增值稅發(fā)票(已認證),當月銷售并開出銷項增值稅發(fā)票,今年稅務局查出該發(fā)票異常,要求我公司進項稅轉(zhuǎn)出,怎樣做分錄?
2018年4月有一張失控發(fā)票,稅務局2018年要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳了增值稅,附加稅,和滯納金應該怎么做增值稅和附加稅的會計分錄呢,進項稅額已抵扣

