
請問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會計分錄的,減免的稅費不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報時,稅局搞錯了,又征了這減半的稅費,現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
答: 可以的 以后收到退回款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
老師:請問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會計分錄的,減免的稅費不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報時,稅局搞錯了,又征了這減半的稅費,現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
答: 減免的稅費可以直接不用計提 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費-所得稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位是人力資源,在2013投資了10萬成立一個培訓(xùn)學(xué)校,但當(dāng)時的會計把這筆款計到其他應(yīng)收款了。2017年人力平價轉(zhuǎn)股給了3個自然人,人力收到的10萬款,但當(dāng)時又不知道是收回的投資款,也記到往來里了?,F(xiàn)在要補交這個企業(yè)所得稅,像這樣怎么處理呢,會計分錄要怎么處理
答: 你這里不管是往來還是資本,都不涉及所得稅,你是什么意思?

