老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費(fèi)或加油費(fèi),保險(xiǎn) 問
意思有租賃合同就可以 答
請(qǐng)問支付工程方案設(shè)計(jì)費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn) 問
購(gòu)買商品接收服務(wù)支付的現(xiàn)金 答
老師你好,就是有筆專項(xiàng)費(fèi)用2023.12.30按協(xié)議計(jì)提 問
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)54765, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)53138.61 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)531.39, 貸應(yīng)付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問下,為了控制稅負(fù)率 問
你別做往來(lái),你正常入賬計(jì)入費(fèi)用或者成本等科目 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 答

您好,耿老師。我剛接手一家新公司,前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),暫估入庫(kù)好多庫(kù)存,計(jì)入其他應(yīng)付款-暫估科目中,暫估這些庫(kù)存一直都沒有采購(gòu)發(fā)票,現(xiàn)在年底該怎么處理???
答: 你好!是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?有合同嗎?
汽車銷售公司購(gòu)入14臺(tái)新能源汽車實(shí)際共付款(含稅)2083200元然后每臺(tái)車都要高開30250元政府補(bǔ)貼 12臺(tái)車發(fā)票含稅共計(jì)2506700元現(xiàn)在要怎么計(jì)分錄 政府補(bǔ)貼計(jì)其他應(yīng)付款嗎到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 要剔除補(bǔ)貼的 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 這是直接補(bǔ)貼給購(gòu)車者,不是補(bǔ)貼給你們吧,因?yàn)槟銈兪前囱a(bǔ)貼后的金額入賬的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購(gòu)設(shè)備掛往來(lái),用應(yīng)付還是其他應(yīng)付款
答: 采購(gòu)設(shè)備掛應(yīng)付賬款科目
老師你好請(qǐng)問公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬(wàn),我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平
我們公司是培訓(xùn)學(xué)校,別的機(jī)構(gòu)和我們合作,交的租金作為其他應(yīng)付款嗎,其他應(yīng)付款月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好請(qǐng)問公司倒閉,其他應(yīng)付款有20萬(wàn),我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這比,把報(bào)表清平
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用是嗎???就像其他應(yīng)付款了這些結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎???


肖洋 追問
2019-11-27 16:35
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2019-11-27 16:36
肖洋 追問
2019-11-28 08:57
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2019-11-28 12:01
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2019-11-28 14:05
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2019-11-28 14:48