有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問(wèn)
您好,滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法 問(wèn)
沒(méi)法子了,只有升級(jí)一般納稅人了 答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè),公司主體為關(guān)聯(lián)企 問(wèn)
你好,可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開(kāi)具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問(wèn)
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問(wèn)
您好,第一個(gè)是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

老師,我們公司購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備價(jià)值1200元,價(jià)款未支付。需要在給工人做工資是從工人工資里扣除這1200元,然后付給供貨方。那么這臺(tái)設(shè)備如何做賬?每一步的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好,同學(xué)。 工資里面扣這1200,什么意思,您這是欠供應(yīng)商的,從工資扣,是什么意思
請(qǐng)問(wèn):加計(jì)扣除怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)
答: 增值稅的是嗎。借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師在付給客戶(hù)款項(xiàng)中去扣除罰款怎么樣做帳,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
答: 您好!借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入。

