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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-25 14:34

你好同學(xué),是excel,后綴名為xls

平安是福 追問

2019-11-25 14:38

用的是exceI,總是提示格式錯(cuò)誤,不知道哪里問題,金稅盤清單導(dǎo)出來后怎么導(dǎo)入到開票清單中去呢?都是提示無法導(dǎo)入。

王超老師 解答

2019-11-25 14:42

你好同學(xué),你看一下是不是軟件沒有連上稅務(wù)局的網(wǎng)站
進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)“系統(tǒng)設(shè)置--參數(shù)設(shè)置--上傳設(shè)置”,檢查安全接入服務(wù)器地址是否輸對(duì) ,點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕,如果不知道地址可以和服務(wù)單位聯(lián)系索取。

平安是福 追問

2019-11-25 14:47

連接上了的,之前開票清單都是直接在填開中手工輸入的,太麻煩了,導(dǎo)入清單表格不知道怎么編排才符合要求?

王超老師 解答

2019-11-25 15:11

你好同學(xué),你看看是不是這個(gè)格式輸進(jìn)去的

平安是福 追問

2019-11-25 15:12

是這樣的

王超老師 解答

2019-11-25 15:14

你好同學(xué),如果這個(gè)格式正確,網(wǎng)絡(luò)也沒有問題,那么你只能找航天的銷售商了

平安是福 追問

2019-11-25 15:15

王超老師 解答

2019-11-25 15:17

不好意思,這次沒有幫到你,歡迎您下次提問

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你好同學(xué),是excel,后綴名為xls
2019-11-25 14:34:24
您好,現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)在您月初進(jìn)入開票系統(tǒng)的時(shí)候自動(dòng)判定是否符合自動(dòng)抄報(bào)稅清卡條件的,如果符合會(huì)自動(dòng)抄報(bào)稅清卡。 點(diǎn)擊“報(bào)稅處理---狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”,右側(cè)倒數(shù)數(shù)第7行“鎖死日期”是不是顯示的是下一個(gè)月了 如果鎖死日期已經(jīng)是下一個(gè)月了,就說明當(dāng)月的抄報(bào)稅清卡已經(jīng)完成,正常開票即可。
2018-07-07 08:11:46
你好 這個(gè)問題你打航天 電話問下 航天電話:95113
2019-01-15 16:15:40
你好!然后你的問題是什么呢
2017-08-15 15:06:39
你好,金稅寶實(shí)質(zhì)上是內(nèi)置了免安裝版開票軟件的一個(gè)方便移動(dòng)開票的工具,金稅寶里需要放進(jìn)金稅盤之后,插入任何電腦都可以自動(dòng)加載開票軟件,無需安裝開票軟件,可以點(diǎn)開軟件直接使用開票。 金稅寶本身并不能開票,必須把金稅盤放進(jìn)金稅寶里才可以,插入金稅寶啟動(dòng)內(nèi)置的開票軟件,開票數(shù)據(jù)全部存于金稅寶內(nèi)。
2020-05-20 14:57:28
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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