
老師,我現(xiàn)在接手一家餐飲內(nèi)賬會(huì)計(jì),但前會(huì)計(jì)把有些營(yíng)業(yè)成本和應(yīng)付賬款、管理費(fèi)用,記賬且做了銀行付款但實(shí)際未付款,現(xiàn)在以現(xiàn)金付或銀行存款付其中科目,我這邊應(yīng)該怎么記賬呢?
答: 沒(méi)有支付?你是計(jì)入應(yīng)付賬款處理
支付企業(yè)管理咨詢服務(wù)費(fèi)。做分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款?
答: 你好 記 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位沒(méi)有做出入庫(kù)單,所以不管貨到?jīng)]到,只看票到?jīng)]到。貨物票沒(méi)到的情況,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款。費(fèi)用票沒(méi)到的情況,借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款。這樣做對(duì)嗎,我不明白費(fèi)用票沒(méi)到是計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入往來(lái)(應(yīng)付賬款)
答: 同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估,貸:銀行存款 這個(gè)是暫估費(fèi)用,就是費(fèi)用發(fā)生了,票沒(méi)有來(lái)


薄荷微涼 追問(wèn)
2019-11-23 00:32
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-23 09:04
薄荷微涼 追問(wèn)
2019-11-23 09:07
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-23 10:49
薄荷微涼 追問(wèn)
2019-11-23 11:24
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-23 11:51