你好,成品油銷售方給我公司開具了一張發(fā)票,我方未認(rèn)證,跨月后對方開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,請問我們公司還需要對正數(shù)發(fā)票做庫存下載嗎
從容的悟空
于2019-11-22 08:57 發(fā)布 ??772次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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你沒認(rèn)證就不用的哦
2019-11-22 08:58:54

你好,你按照藍(lán)字發(fā)票做紅字金額的分錄就好。
2019-08-30 17:44:11

同學(xué),你好
之前的藍(lán)字發(fā)票做憑證了嘛?
如果做了,后面的紅字發(fā)票,可以做藍(lán)字發(fā)票憑證的反分錄
2020-07-06 11:19:18

你勾選之后上傳就可以了,
2020-04-23 15:00:00

1發(fā)票認(rèn)證,未入庫,借 在途物資 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項稅額 )貸 應(yīng)付賬款
2入庫,發(fā)票未認(rèn)證,借 庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ) 貸 應(yīng)付賬款。
3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項稅額 ) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。
4開負(fù)數(shù)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 銷項稅額 ) 負(fù)數(shù)。
2017-04-21 13:04:24
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