
請問老師,用于職工福利的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
老師,福利專項發(fā)票我這樣做的,借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 老師,接下來轉(zhuǎn)出進(jìn)項怎么做
答: 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買食品的專票進(jìn)項稅額不能抵扣,這個當(dāng)月做了借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 343.36進(jìn)項稅額44.64 貸銀行 388借管理費(fèi)用福利費(fèi) 343.36貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)343.36,,借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)44.64 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出44.64這樣操作對嗎?
答: 是的,還需要補(bǔ)計提,借管理費(fèi)用福利費(fèi) 44.64貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)44.64,

